000 | 01111nam a22002657a 4500 | ||
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003 | MX-MxAU | ||
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020 | _a9786073220460 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
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041 | _aspa | ||
050 |
_aHF5667 _bS235a 2013 |
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082 |
_a657.458 _bS235a 2013 |
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100 | 1 | _aSantillana González, Juan Ramón | |
245 |
_aAuditoría interna / _cJuan Ramón Santillana González |
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250 | _a10a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson, _c2013. |
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300 |
_a243 p. : _c26 x 20 cm. |
||
490 | _aAlways learning | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. La función de auditoría interna -- 2. Normatividad de la auditoría interna -- 3. Estructura y administración de la función de auditoría interna -- 4. Comité de auditoría -- 5. Metodología de la auditoría interna -- 6. El informe de auditoría interna -- 7. Servicio de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional -- 8. Tendencias de la auditoría interna. | ||
590 | _aC02 | ||
650 |
_925886 _aAuditoría |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c52493 _d52493 |